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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0064826
Monto de la Factura
₲ 2.532.450
Nro. Solicitud de Transferencia
67314
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2022
Fecha de la Transferencia
07-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.383.151

Retención DNCP
₲ 8.933
Retención IVA
₲ 69.066
Retención Renta
₲ 69.066
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
09/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23035-21-210624
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.294.867
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.294.867

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403681
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN Y COPIADO
Convocante
Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal (DNDSBA)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal