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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000163
Monto de la Factura
₲ 3.727.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116002
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2012
Fecha de la Transferencia
31-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.727.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Engracia Zarate de Servian
RUC
673875-3
Número de Contrato
08/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-59157
Monto Contrato
₲ 49.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.598.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.598.109

Datos de la Licitación

ID de Licitación
234053
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia