Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000194
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 300.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            7429
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-01-2013
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            18-02-2013
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            20-02-2013
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 300.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ISABEL SAMANIEGO CACERES
        
                                    RUC
                            
            1551329-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            58493/58519
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-28001-12-55504
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 42.537.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 40.805.892
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 40.805.892
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            236655
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y SUS DEPENDENCIAS
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Ciencias Medicas
        