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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000030
Monto de la Factura
₲ 19.386.740
Nro. Solicitud de Transferencia
63537
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
06-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.386.740

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAOLA CATEURA RODRIGUEZ
RUC
890466-9
Número de Contrato
004/12
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-46742
Monto Contrato
₲ 51.379.593
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.871.513
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.871.513

Datos de la Licitación

ID de Licitación
225617
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas y Tonner - Ad Referendum
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura