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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001483
Monto de la Factura
₲ 4.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80695
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2014
Fecha de la Transferencia
19-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.990.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DORA IDALINA CACERES BENITEZ
RUC
1407855-4
Número de Contrato
13/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12002-13-82780
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.755.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.755.524

Datos de la Licitación

ID de Licitación
254223
Nombre de la Licitación
Provisión de Obsequios y Arreglos Florales
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica