Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0002753
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.500.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            163980
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            27-10-2023
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            02-11-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            02-11-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.493.181
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 5.455
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
        
                                    RUC
                            
            3378226-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            11/2023
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-23004-23-226505
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 20.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 11.945.448
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 11.945.448
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            425549
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONTRATACION DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN
        
                                    Convocante
                            
            Dirección de Beneficencia (DIBEN)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
             Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social
        