Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000425
Monto de la Factura
₲ 130.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55063
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2015
Fecha de la Transferencia
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.628
Retención DNCP
₲ 463
Retención IVA
₲ 3.545
Retención Renta
₲ 2.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CD-12006-14-90688
Monto Contrato
₲ 90.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.886.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.886.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271541
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MUEBLES
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas