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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007457
Monto de la Factura
₲ 472.500
Nro. Solicitud de Transferencia
119585
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 470.782

Retención DNCP
₲ 1.718
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
19/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12006-14-90695
Monto Contrato
₲ 13.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.105.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.105.996

Datos de la Licitación

ID de Licitación
266381
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PROVISIÓN DE AGUA PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios