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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002611
Monto de la Factura
₲ 2.627.942
Nro. Solicitud de Transferencia
31464
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
07-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.499.125

Retención DNCP
₲ 9.365
Retención IVA
₲ 71.671
Retención Renta
₲ 47.781
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUARDIAN S.A.
RUC
80025190-3
Número de Contrato
98/14
Código de Contratación (CC)
CD-12006-14-94201
Monto Contrato
₲ 132.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.927.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.927.670

Datos de la Licitación

ID de Licitación
271149
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE Y ATESORAMIENTO DE CAUDALES-2DO LLAMADO
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas