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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003260
Monto de la Factura
₲ 2.026.957
Nro. Solicitud de Transferencia
67671
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2015
Fecha de la Transferencia
15-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.927.599

Retención DNCP
₲ 7.223
Retención IVA
₲ 55.281
Retención Renta
₲ 36.854
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUARDIAN S.A.
RUC
80025190-3
Número de Contrato
98/14
Código de Contratación (CC)
CD-12006-14-94201
Monto Contrato
₲ 132.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.927.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.927.670

Datos de la Licitación

ID de Licitación
271149
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE Y ATESORAMIENTO DE CAUDALES-2DO LLAMADO
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas