Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0003260
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.026.957
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            67671
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            23-06-2015
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            15-07-2015
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            16-07-2015
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.927.599
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 7.223
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 55.281
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 36.854
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            GUARDIAN S.A.
        
                                    RUC
                            
            80025190-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            98/14
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12006-14-94201
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 132.800.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 17.927.670
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 17.927.670
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            271149
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE Y ATESORAMIENTO DE CAUDALES-2DO LLAMADO
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Economía y Finanzas
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ministerio de Economía y Finanzas
        