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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000286
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71909
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2015
Fecha de la Transferencia
09-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.426.473

Retención DNCP
₲ 5.345
Retención IVA
₲ 40.909
Retención Renta
₲ 27.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS MARCELINO CHAVEZ MENDOZA
RUC
2082221-9
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CD-12006-14-88583
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.026.692
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.026.692

Datos de la Licitación

ID de Licitación
271088
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE TROQUELADORAS E PAPEL
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas