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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003125
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46290
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.705.891

Retención DNCP
₲ 21.382
Retención IVA
₲ 163.636
Retención Renta
₲ 109.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUARDIAN S.A.
RUC
80025190-3
Número de Contrato
04/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12006-14-88476
Monto Contrato
₲ 108.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.706.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.706.038

Datos de la Licitación

ID de Licitación
266384
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE Y ATESORAMIENTO DE CAUDALES PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios