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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-002-0002794
Monto de la Factura
₲ 1.020.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132087
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2015
Fecha de la Transferencia
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.016.291

Retención DNCP
₲ 3.709
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY
RUC
2276272-8
Número de Contrato
32/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12006-14-91382
Monto Contrato
₲ 52.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.287.214
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.287.214

Datos de la Licitación

ID de Licitación
266370
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASE DE LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios