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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000213
Monto de la Factura
₲ 10.093.811
Nro. Solicitud de Transferencia
81795
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2015
Fecha de la Transferencia
10-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.599.030

Retención DNCP
₲ 35.971
Retención IVA
₲ 275.286
Retención Renta
₲ 183.524
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
66/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12006-14-100452
Monto Contrato
₲ 89.429.670
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.186.856
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.186.856

Datos de la Licitación

ID de Licitación
271765
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA VARIOS PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios