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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010742
Monto de la Factura
₲ 8.053.600
Nro. Solicitud de Transferencia
194973
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
12-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.578.803

Retención DNCP
₲ 28.407
Retención IVA
₲ 219.644
Retención Renta
₲ 219.644
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
PBS/CD/60/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28004-21-208003
Monto Contrato
₲ 8.053.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.578.803
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.578.803

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403474
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Laboratorio
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado