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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000205
Monto de la Factura
₲ 65.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182253
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2021
Fecha de la Transferencia
12-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.167.955

Retención DNCP
₲ 229.273
Retención IVA
₲ 1.772.727
Retención Renta
₲ 1.772.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Apegua Sociedad de Responsabilidad Limitada
RUC
80104707-2
Número de Contrato
PBS/CD/27/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28004-21-206402
Monto Contrato
₲ 124.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.689.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.689.636

Datos de la Licitación

ID de Licitación
401483
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LICENCIA DE SOFTWARE DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN ACADEMICA
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado