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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0000053
Monto de la Factura
₲ 1.137.890
Nro. Solicitud de Transferencia
91692
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2023
Fecha de la Transferencia
07-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.070.805

Retención DNCP
₲ 4.014
Retención IVA
₲ 31.034
Retención Renta
₲ 31.033
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
PBS/CD/10/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28004-21-204147
Monto Contrato
₲ 33.858.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.895.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.895.920

Datos de la Licitación

ID de Licitación
391993
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquiler de Fotocopiadoras (FiUNI-Medicina). Plurianual 2021-2022-2023
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado