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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0004395
Monto de la Factura
₲ 2.004.800
Nro. Solicitud de Transferencia
184050
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2021
Fecha de la Transferencia
12-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.886.608

Retención DNCP
₲ 7.071
Retención IVA
₲ 54.677
Retención Renta
₲ 54.676
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ITAPUA COMUNICACIONES S.A.
RUC
80015463-0
Número de Contrato
PBS/CD/05/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28004-21-200439
Monto Contrato
₲ 87.657.374
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.409.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.409.896

Datos de la Licitación

ID de Licitación
397352
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquiler de Fotocopiadoras Plurianual 2021, 2022 y 2023
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado