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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005491
Monto de la Factura
₲ 743.924
Nro. Solicitud de Transferencia
169527
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 700.066

Retención DNCP
₲ 2.624
Retención IVA
₲ 20.289
Retención Renta
₲ 20.289
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ITAPUA COMUNICACIONES S.A.
RUC
80015463-0
Número de Contrato
PBS/CD/05/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28004-21-200439
Monto Contrato
₲ 87.657.374
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.409.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.409.896

Datos de la Licitación

ID de Licitación
397352
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquiler de Fotocopiadoras Plurianual 2021, 2022 y 2023
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado