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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002282
Monto de la Factura
₲ 18.780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141906
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2021
Fecha de la Transferencia
02-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.672.834

Retención DNCP
₲ 66.242
Retención IVA
₲ 512.182
Retención Renta
₲ 512.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALEJANDRO JOSE MARIA RAMIREZ OLMEDO
RUC
3541910-5
Número de Contrato
PBS/CD/22-23/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28004-21-204954
Monto Contrato
₲ 39.632.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.080.957
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.080.957

Datos de la Licitación

ID de Licitación
391883
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS 2021
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado