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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010807
Monto de la Factura
₲ 4.695.600
Nro. Solicitud de Transferencia
208840
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
13-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.418.773

Retención DNCP
₲ 16.563
Retención IVA
₲ 128.062
Retención Renta
₲ 128.062
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
PBS/CD/14/2021. PBS/CD/15/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28004-21-204898
Monto Contrato
₲ 71.016.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.885.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.885.404

Datos de la Licitación

ID de Licitación
392161
Nombre de la Licitación
Servicio de impresiones y cartelería. Plurianual 2021-2022-2023
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado