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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000762
Monto de la Factura
₲ 1.067.500
Nro. Solicitud de Transferencia
216878
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
13-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.004.565

Retención DNCP
₲ 3.765
Retención IVA
₲ 29.114
Retención Renta
₲ 29.114
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Angela Cubilla Machuca de Flores
RUC
912732-1
Número de Contrato
PBS/CD/45/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28004-21-206660
Monto Contrato
₲ 50.916.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.674.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.914.738

Datos de la Licitación

ID de Licitación
391853
Nombre de la Licitación
Adquisición de Banderas y Varios - Plurianual 2021 -2022-2023
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado