Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-003-0022585
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 5.752.440
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            164749
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-10-2022
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            03-11-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            03-11-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 5.413.308
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 20.290
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 156.885
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 156.885
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
        
                                    RUC
                            
            80003182-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            PBS/CD/06/2021
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-28004-21-201479
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 57.637.732
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 54.239.724
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 54.239.724
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            398432
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicio de Impresiones Varias (Rectorado). Plurianual 2021-2022-2023
        
                                    Convocante
                            
            Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Rectorado
        