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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0309768
Monto de la Factura
₲ 250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44974
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
12-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 249.091

Retención DNCP
₲ 909
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-23009-15-117404
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.084.751
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.084.751

Datos de la Licitación

ID de Licitación
297257
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores