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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011612
Monto de la Factura
₲ 4.835.800
Nro. Solicitud de Transferencia
124326
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
17-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.720.128

Retención DNCP
₲ 18.956
Retención IVA
Retención Renta
₲ 96.716
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
10/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12007-16-123888
Monto Contrato
₲ 62.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.426.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.426.720

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307539
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos, Terrestres y Servicios Conexos - Ad Referéndum
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa Escuela Viva Ii - Fapep