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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000414
Monto de la Factura
₲ 7.141.477
Nro. Solicitud de Transferencia
88516
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.756.409

Retención DNCP
₲ 27.995
Retención IVA
₲ 214.224
Retención Renta
₲ 142.849
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
04/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23026-15-106590
Monto Contrato
₲ 9.331.125
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.937.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.937.298

Datos de la Licitación

ID de Licitación
291223
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPELERIA, ÚTILES DE OFICINA Y TINTAS Y TÓNER PARA LA SEDECO
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)