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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003152
Monto de la Factura
₲ 2.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58353
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
30-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.662.749

Retención DNCP
₲ 9.978
Retención IVA
₲ 76.364
Retención Renta
₲ 50.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
03/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23026-15-106592
Monto Contrato
₲ 2.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.662.749
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.662.749

Datos de la Licitación

ID de Licitación
291223
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPELERIA, ÚTILES DE OFICINA Y TINTAS Y TÓNER PARA LA SEDECO
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)