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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002557
Monto de la Factura
₲ 14.005.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147112
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
10-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.179.341

Retención DNCP
₲ 49.399
Retención IVA
₲ 381.955
Retención Renta
₲ 381.955
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28002-23-226112
Monto Contrato
₲ 99.079.475
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.936.079
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.728.005

Datos de la Licitación

ID de Licitación
423833
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado