Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003235
Monto de la Factura
₲ 3.639.420
Nro. Solicitud de Transferencia
106318
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2023
Fecha de la Transferencia
30-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.424.859
Retención DNCP
₲ 12.837
Retención IVA
₲ 99.257
Retención Renta
₲ 99.257
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80001856-7
Número de Contrato
13/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28002-23-228534
Monto Contrato
₲ 13.875.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.616.027
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.616.027
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423840
Nombre de la Licitación
Seguro para Vehículos, Maquinarias y Edificios
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado