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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
008-001-0000120
Monto de la Factura
₲ 18.055.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146971
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
11-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.990.576

Retención DNCP
₲ 63.684
Retención IVA
₲ 492.409
Retención Renta
₲ 492.409
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
11/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28002-23-228377
Monto Contrato
₲ 120.695.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.459.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.444.407

Datos de la Licitación

ID de Licitación
423914
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tóner
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado