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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011842
Monto de la Factura
₲ 6.444.500
Nro. Solicitud de Transferencia
122944
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2023
Fecha de la Transferencia
08-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.064.568

Retención DNCP
₲ 22.732
Retención IVA
₲ 175.759
Retención Renta
₲ 175.759
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28002-23-228399
Monto Contrato
₲ 129.849.454
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.192.965
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.192.965

Datos de la Licitación

ID de Licitación
423836
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresiones
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado