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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0016245
Monto de la Factura
₲ 4.426.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112240
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2018
Fecha de la Transferencia
19-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.209.045

Retención DNCP
₲ 15.773
Retención IVA
₲ 120.709
Retención Renta
₲ 80.473
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SEBASTIAN NAHUEL ZARNIKOWSKY
RUC
5291769-0
Número de Contrato
13/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28003-18-157313
Monto Contrato
₲ 33.761.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.941.087
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.011.524

Datos de la Licitación

ID de Licitación
346858
Nombre de la Licitación
SERV. DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado