Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0062278
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 5.250.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            108439
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            28-08-2018
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            24-09-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            24-09-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 4.992.654
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 18.709
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 143.182
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 95.455
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
        
                                    RUC
                            
            80031893-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            00
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-11001-18-159075
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 10.500.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 9.985.308
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 9.985.308
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            347421
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicio de Seguro para los Vehículos de CONADERNA
        
                                    Convocante
                            
            Congreso Nacional (C.N.)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales
        