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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0032870
Monto de la Factura
₲ 700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119317
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 697.455

Retención DNCP
₲ 2.545
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NICOLAS CHASE RODRIGUEZ
RUC
478660-2
Número de Contrato
56/2018
Código de Contratación (CC)
CD-11001-18-166759
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.363.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.363.287

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352964
Nombre de la Licitación
Provisión de arreglos florales
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional