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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001034
Monto de la Factura
₲ 1.073.250
Nro. Solicitud de Transferencia
186342
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.010.924

Retención DNCP
₲ 3.786
Retención IVA
₲ 29.270
Retención Renta
₲ 29.270
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-11001-18-164295
Monto Contrato
₲ 14.943.875
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.076.151
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.076.151

Datos de la Licitación

ID de Licitación
348678
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de limpieza
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional