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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002660
Monto de la Factura
₲ 6.234.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123232
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2018
Fecha de la Transferencia
18-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.928.421

Retención DNCP
₲ 22.216
Retención IVA
₲ 170.018
Retención Renta
₲ 113.345
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
2/2018
Código de Contratación (CC)
CD-11001-18-157613
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.569.567
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.569.567

Datos de la Licitación

ID de Licitación
343932
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos Informaticos
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo