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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002250
Monto de la Factura
₲ 1.190.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138687
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2018
Fecha de la Transferencia
23-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.185.467

Retención DNCP
₲ 4.533
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
28/2018
Código de Contratación (CC)
CD-11001-18-161719
Monto Contrato
₲ 6.769.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.559.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.559.542

Datos de la Licitación

ID de Licitación
348462
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos alimenticios
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional