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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002548
Monto de la Factura
₲ 537.500
Nro. Solicitud de Transferencia
101222
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 535.545

Retención DNCP
₲ 1.955
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
28/2018
Código de Contratación (CC)
CD-11001-18-161719
Monto Contrato
₲ 6.769.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.559.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.559.542

Datos de la Licitación

ID de Licitación
348462
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos alimenticios
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional