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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000375
Monto de la Factura
₲ 34.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
14661
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2015
Fecha de la Transferencia
27-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.000.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LABINTER S.R.L.
RUC
80020497-2
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CD-23017-14-101903
Monto Contrato
₲ 91.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.333.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.333.381

Datos de la Licitación

ID de Licitación
284801
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania