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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000460
Monto de la Factura
₲ 472.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39527
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2016
Fecha de la Transferencia
02-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 448.863

Retención DNCP
₲ 1.682
Retención IVA
₲ 12.873
Retención Renta
₲ 8.582
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ
RUC
3799425-5
Número de Contrato
01/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12007-15-104573
Monto Contrato
₲ 88.967.675
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.526.623
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.526.623

Datos de la Licitación

ID de Licitación
286538
Nombre de la Licitación
IMPRESIÓN DE PRUEBAS 2015
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion