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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003622
Monto de la Factura
₲ 7.627.500
Nro. Solicitud de Transferencia
185755
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2023
Fecha de la Transferencia
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.177.824

Retención DNCP
₲ 26.904
Retención IVA
₲ 208.023
Retención Renta
₲ 208.023
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IN DESIGN S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
19/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11002-23-230063
Monto Contrato
₲ 20.823.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.595.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.595.388

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424151
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de limpieza para la Honorable Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores