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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002021
Monto de la Factura
₲ 9.344.205
Nro. Solicitud de Transferencia
74124
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2024
Fecha de la Transferencia
18-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.708.800

Retención DNCP
₲ 32.620
Retención IVA
₲ 254.842
Retención Renta
₲ 339.789
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SILVIO MARTINEZ SALDIVAR
RUC
1095359-0
Número de Contrato
33/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11002-23-236162
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.132.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.132.326

Datos de la Licitación

ID de Licitación
437320
Nombre de la Licitación
Provisión y colocación de cortinas para la Honorable Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores