Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0017067
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 200.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            220742
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            27-12-2024
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            17-01-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            20-01-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 199.091
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 727
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CODE 100 S. A.
        
                                    RUC
                            
            80080610-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            28/2023
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-11002-23-232637
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 2.549.998
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 2.538.407
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 2.538.407
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            432678
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de firmas digitales TOKEN
        
                                    Convocante
                            
            Honorable Cámara de Senadores
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Camara de Senadores
        