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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002492
Monto de la Factura
₲ 3.408.965
Nro. Solicitud de Transferencia
77451
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2024
Fecha de la Transferencia
18-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.177.155

Retención DNCP
₲ 11.900
Retención IVA
₲ 92.972
Retención Renta
₲ 123.962
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARCELINO LANERI CUENCA
RUC
575618-9
Número de Contrato
34/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11002-23-235783
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.895.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.895.350

Datos de la Licitación

ID de Licitación
434698
Nombre de la Licitación
Provisión de vidrios para la Honorable Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores