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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002622
Monto de la Factura
₲ 2.856.992
Nro. Solicitud de Transferencia
219078
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.662.717

Retención DNCP
₲ 9.972
Retención IVA
₲ 77.918
Retención Renta
₲ 103.891
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARCELINO LANERI CUENCA
RUC
575618-9
Número de Contrato
34/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11002-23-235783
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.562.603
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.562.603

Datos de la Licitación

ID de Licitación
434698
Nombre de la Licitación
Provisión de vidrios para la Honorable Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores