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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004525
Monto de la Factura
₲ 4.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74062
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2024
Fecha de la Transferencia
18-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.100.800

Retención DNCP
₲ 15.360
Retención IVA
₲ 120.000
Retención Renta
₲ 160.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY
RUC
2276272-8
Número de Contrato
42/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11002-23-236713
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.983.587
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.983.587

Datos de la Licitación

ID de Licitación
437317
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos y motocicletas
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores