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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006510
Monto de la Factura
₲ 64.679.990
Nro. Solicitud de Transferencia
220424
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.281.750

Retención DNCP
₲ 225.792
Retención IVA
₲ 1.764.000
Retención Renta
₲ 2.352.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
OC 165
Código de Contratación (CC)
CD-11002-23-235903
Monto Contrato
₲ 66.168.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.669.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.669.498

Datos de la Licitación

ID de Licitación
435089
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles y enseres para la Honorable Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores