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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005415
Monto de la Factura
₲ 21.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40368
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
15-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.037.999

Retención DNCP
₲ 75.055
Retención IVA
₲ 586.364
Retención Renta
₲ 781.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUILLERMO PAREDES AMARILLA
RUC
535657-1
Número de Contrato
30/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11002-23-234384
Monto Contrato
₲ 156.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.783.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.783.439

Datos de la Licitación

ID de Licitación
433336
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de alfombras, paneles y puertas de la Sala de Sesiones
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores