Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008267
Monto de la Factura
₲ 706.350
Nro. Solicitud de Transferencia
110521
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
01-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 664.709
Retención DNCP
₲ 2.491
Retención IVA
₲ 19.264
Retención Renta
₲ 19.264
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L
RUC
80023115-5
Número de Contrato
10/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11002-23-228951
Monto Contrato
₲ 72.021.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.582.097
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.582.097
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431410
Nombre de la Licitación
Servicio de pintura para oficinas parlamentarias de la Honorable Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores