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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008821
Monto de la Factura
₲ 990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40450
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
15-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 922.536

Retención DNCP
₲ 3.600
Retención IVA
₲ 27.000
Retención Renta
₲ 36.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L
RUC
80023115-5
Número de Contrato
10/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11002-23-228951
Monto Contrato
₲ 72.021.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.582.097
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.582.097

Datos de la Licitación

ID de Licitación
431410
Nombre de la Licitación
Servicio de pintura para oficinas parlamentarias de la Honorable Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores